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内部审计岗位全实训

价        格
¥99.00
有   效  期
  • 3个月
  • 6个月
  • 12个月
课程评分
学习人数
485 人正在学习
特色服务
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课程简介
课程名称: 内部审计岗位全实训
课程类型: 录播课程 课时: 66课时
最新上架时间: 2021-04-29 22:51:21
课程详情


一、基础篇-内部审计基础知识
  • 1、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(1)
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  • 2、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(2)
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  • 3、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(3)
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  • 4、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(1)
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  • 5、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(2)
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  • 6、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(3)
二、应用篇-如何开展内部审计
  • 1、审计计划阶段流程(1)
  • 2、审计计划阶段流程(2)
  • 3、审计准备阶段流程
  • 4、审计调查阶段流程
  • 5、审计实施阶段流程(1)
  • 6、审计实施阶段流程(2)
  • 7、审计实施阶段流程(3)
  • 8、审计报告阶段流程
  • 9、后续工作流程
  • 10、审计流程图
  • 11、内部审计的主要方法和手段(1)
  • 12、内部审计的主要方法和手段(2)
  • 13、审计通用工作底稿模板及应用介绍(1)
  • 14、审计通用工作底稿模板及应用介绍(2)
三、提升篇-内部审计重点与难点解析
  • 1、风险识别和评估的概念
  • 2、风险识别和评估的作用
  • 3、风险评估程序和信息来源(1)
  • 4、风险评估程序和信息来源(2)
  • 5、项目组内部的讨论
  • 6、评估重大错报风险时考虑的因素和审计程序
  • 7、需要特别考虑的重大错报风险
  • 8、风险应对的措施和进一步审计程序
  • 9、与舞弊相关的概念
  • 10、如何应对舞弊导致的重大错报风险
  • 11、合规性审计相关概念和应对措施
  • 12、内部控制审计的概念、开展内部控制审计需要考虑的事项(1)
  • 13、开展内部控制审计需要考虑的事项(2)
  • 14、与内部控制相关的风险因素有哪些、内审程序类型
  • 15、内部控制缺陷的类别、如何评价内控缺陷的严重程度
  • 16、审计抽样的概念、特征与分类
  • 17、审计抽样在控制测试中如何应用(1)
  • 18、审计抽样在控制测试中如何应用(2)
  • 19、审计抽样在控制测试中如何应用(3)
  • 20、审计抽样在控制测试中如何应用(4)
四、案例篇-关键领域内部审计应用举例
  • 1、货币资金的舞弊手段与审计程序(1)
  • 2、货币资金的舞弊手段与审计程序(2)
  • 3、货币资金审计案例
  • 4、会计师事务所货币资金审计失败的案例解析
  • 5、采购环节涉及的单据和会计记录?有哪些风险?
  • 6、如何进行采购与付款循环的实质性程序
  • 7、案例解析
  • 8、销售环节涉及的主要单据以及风险有哪些
  • 9、常用的收入确认舞弊手段(1)
  • 10、常用的收入确认舞弊手段(2)
  • 11、表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象(1)
  • 12、表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象(2)
  • 13、对收入确认实施分析程序
  • 14、生产与存货环节涉及的主要凭证、会计记录
  • 15、主要舞弊方式?(案例解析)(1)
  • 16、主要舞弊方式?(案例解析)(2)
  • 17、上市公司利用存货作弊的奇葩事
五、专题篇-质量控制、信息技术及其他
  • 1、内部审计与质量控制(1)
  • 2、内部审计与质量控制(2)
  • 3、信息技术给企业管理、会计核算程序带来的变化和好处?有哪些风险…
  • 4、信息化环境下内部审计面临哪些挑战?
  • 5、信息技术对审计过程的影响有哪些?
  • 6、信息技术的相关概念
  • 7、合规、风控、内审的概念
  • 8、内控、风控、内审的关系
  • 9、合规、内控、风控的关系,风控与内控的异同,内部审计的定位

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